§ 1 |
Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę |
74 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
|
|
|
Plan przed |
Plan po zmianach |
rozdział |
Wyszczególnienie |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
zmianami |
( zł ) |
§ |
|
( zł ) |
( zł ) |
( zł ) |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0 |
74 000 |
733 950 |
807 950 |
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
0 |
74 000 |
113 950 |
187 950 |
2708 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0 |
74 000 |
113 950 |
187 950 |
Razem |
0 |
74 000 |
53 850 162 |
53 924 162 |
|
|
|
|
|
|
§ 2 |
Zwiększa się się wydatki budżetu Miasta o kwotę |
722 000 zł |
|
|
|
Dział |
|
|
|
Plan przed |
Plan po zmianach |
rozdział |
Wyszczególnienie |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
zmianami |
( zł ) |
§ |
|
( zł ) |
( zł ) |
( zł ) |
|
600 |
Drogi publiczne |
0 |
650 000 |
4 072 000 |
4 722 000 |
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
0 |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
50 000 |
300 000 |
350 000 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
0 |
600 000 |
3 060 000 |
3 660 000 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0 |
600 000 |
2 560 000 |
3 160 000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
0 |
40 000 |
2 440 700 |
2 480 700 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami |
0 |
40 000 |
933 000 |
973 000 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0 |
40 000 |
225 000 |
265 000 |
852 |
Pomoc społeczna |
0 |
15 000 |
15 054 465 |
15 069 465 |
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
0 |
15 000 |
1 392 |
16 392 |
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną niędzy JST na dofinansowanie własnuych zadań bieżących |
|
15 000 |
0 |
15 000 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0 |
17 000 |
2 159 080 |
2 176 080 |
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
0 |
17 000 |
115 309 |
132 309 |
4308 |
Zakup usług pozostałych |
0 |
12 750 |
79 858 |
92 608 |
4309 |
Zakup usług pozostałych |
0 |
4 250 |
26 620 |
30 870 |
Razem |
0 |
722 000 |
57 726 334 |
58 448 334 |
|
|
|
|
|
|
|
Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi |
53 924 162 zł |
|
|
|
Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi |
58 448 334 zł |
|
|
|
§ 3 |
Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 1 do ninieszej uchwały |
§ 4 |
Zmienia się załącznik nr 5a do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 2do ninieszej uchwały |
§ 5 |
Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 3 do ninieszej uchwały |
§ 6 |
Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 4 do ninieszej uchwały |
§ 7 |
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości |
4 524 172 zł |
jest |
|
|
|
a) kredyt bankowy w wysokości |
4 524 172 zł |
|
|
|
|
b) nadwyżka budżetowa w wysokości |
0 zł |
|
|
|
|
c) wolne środki w wysokości |
0 zł |
|
|
|
§ 8 |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2007 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty. |
]]>